审计主管工作职责描述
审计主管要求熟悉审计准则及内部审计、内控合规流程与规范,以下是小编精心收集整理的审计主管工作职责,下面小编就和大家分享,来欣赏一下吧。
审计主管工作职责1
1、协助完善并监督各部门内控制度的执行;
2、协助建设审计标准化体系,完善内控审计的相关流程,给予规避风险建议;
3、对公司主要管理人员和关键岗位人员的岗位调整进行经济责任审计;
4、揭示审计过程中发现的问题,提出审计建议并汇报给领导;
5、负责跟踪问题整改、审计意见执行,对重要事项进行专项后续审计;
6、完成领导安排的其他事务。
审计主管工作职责2
1、协助审计部领导规划、制定年度审计工作计划;
2、合理规划具体的审计工作,并监控整个审计过程;
3、执行专项审计,对公司内部各项流程和环节进行跟踪控制审计;
4、执行内控审计,做好审计准备工作,并对各项风险点进行跟踪控制;
5、稽核调研。
审计主管工作职责3
1.建立并健全公司内部审计的制度、框架和流程;
2.根据公司发展方向和规划,制定年度审计计划;
3.制定各项审计方案,组织进行各项审计工作,出具审计报告及管理建议,跟进后续整改情况;
4.协调并配合外部审计,跟进外部审计报告的整改情况。
审计主管工作职责4
1、负责组织或参与开展流程审计、专项审计项目工作(范围包括采购、财务,销售,项目运作,经营管理等所有公司业务领域);
2、负责组织或参与内控制度/内部运作流程制度的建立/完善;
3、负责组织或参与开展各类投诉、不诚信等舞弊事件的调查工作;
4、负责组织或参与部门流程制度、工作规划、计划等平台工作建设;
5、领导交办的其它工作。
审计主管工作职责5
1. 具有财务、会计教育背景,重点大学本科以上学历。
2. 国内知名事务所5年以上工作经验。
3. 具备良好的财务分析能力,法律知识、人际交流和沟通能力,执行能力和合作精神。
4. 具有对投资风险控制深入的理解,能完整地把握风险控制环节。
5. 具有较强的逻辑思维能力、分析、理解及应变能力。
6. 具有扎实的金融相关行业相应的法律、财务功底。
审计主管工作职责6
1、参与实施内部财务审计工作;
2、参与实施年度例行审计(经营管理审计);
3、参与实施专项审计;
4.参与实施尽职调查;
5、完善审计底稿和审计证据;
6、负责与被审单位的沟通,督促审计整改与落实工作;
审计主管工作职责7
1、协助拟定并完善内部审计制度和流程,协助制订企业年度内部审计计划和审计工作费用预算;
2、协助拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
3、组织实施财务审计、专项审计、经营审计、管理人员离任审计、内控审计等各项审计工作,并出具内部审计报告;
4、对公司的重大事件进行审计调查,并提出有效可行的解决方案;
5、针对各项审计工作的结果,编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并督促审计结论和合理化建议的落实工作;
6、组织企业内控体系的设计与建设,及时发现企业经营活动中存在的潜在问题和风险,提出改进意见;
7、组织对下属企业和控股企业开展经营审计工作;
8、根据审计工作计划,配合外部审计机构的审计工作;
9、负责对部门内部员工进行管理和对下属企业审计部门进行指导;
10、负责受理、调查内部投诉或举报,针对反应的问题进行调查研究。
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