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审计专员工作职责与任职要求【7篇】

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审计专员需要具有良好的数据分析能力和表达沟通能力,工作认真细心、有责任心、执行力强。以下是小编精心收集整理的审计专员工作职责,

审计专员工作职责1

1.组织编制年度审计工作计划, 制定审计项目计划、审计重点、审计方案;

2.组织参与对公司内部的项目经营质量审计、项目收入、成本审计、风险管理审计及专项审计工作,包括编制审计方案并组织实施,撰写审计报告并复核审理,撰写审计通报、审计通讯,复核、整理、上报相关审计项目档案等;

3.负责审计发现问题的整改跟踪,协调公司相关部门及责任人,指导、监督内审及外审问题整改并进行考核,完成整改问题的闭环处理;

4.执行公司层面、各板块、各业务流程内控风险的识别、评估、应对和监控;

5.组织开展公司违规经营投资责任追究工作;

6.负责与集团审计部的日常联络工作,收集、汇总、分析公司重要审计信息、重大风险事件、典型审计案例等信息;

8.负责将审计项目的所有资料按档案管理的有关规定整理归档;

9.完成其他审计相关事务和领导交办的其他事项。

审计专员工作职责2

1、参与年度审计工作计划和审计实施方案 ;

2、客观、公正、准确地实施各项审计程序 ;

3、编制、归类、整理审计资料,协助编制审计工作底稿;

4、参加各类审计项目,独立或协同完成审计工作任务并撰写审计报告;

5、审计项目后续整改跟踪;

6、完成领导交代的其他工作等。

审计专员工作职责3

1、按照年度计划和上级指示,制定内部审计程序和计划,实施审计方案,提供内部审计报告;

2、负责对公司新投资项目的尽职调查,并提供报告;

3、熟悉公司业务流程,识别公司潜在的经营风险,并提出防范措施;

4、完成上级下达的其他任务。

审计专员工作职责4

1、对定标工程单项造价、单位工程合同造价进行审核,评价工程量真实完整性和单价合理性。

2、审查评价招投标、设计管理流程合规性,对成本控制提出合理意见与建议。

3、着力发现和查处招投标、工程管理、预决算等方面的营私舞弊行为。

4、领导交办的其他事项。

审计专员工作职责5

1、拟定集团各项内部审计制度、审计程序及审计细则,报上级审批;

2、对集团分子公司内控制度执行情况的监督、检查及有效性评价,定期出具风险管理评估报告;

3、 进行合规风险管理,组织项目事前风险审核、事中风险控制、事后风险检查,草拟风险预警提示和风险评估报告;

4、 跟踪对内部控制的改进和完善,引导内控评审、业务行为自检自纠等机制的建立,落实监控管理模式,保障公司的业务运作合规安全;

5、根据集团及行业特点进行法律风险、经营风险提示与预防;

7、政府相关法律法规的传递。

8、外审协助配合

审计专员工作职责6

1、具有专业的会计知识,熟悉国家税务政策和法规,精通会计专业技能,有较丰富的会计从业经验 ;

2、能够熟练使用Office、用友等办公及财务软件,正确核算处理公司相关账务或税务。

3、熟悉财务报表,可根据需求做出与经营相关数据的分析报告;

4、能够做好部门领导安排的其它工作。

审计专员工作职责7

1、参与实施内部财务审计,开展审计公司总部及分子公司财务管理工作;

2、参与实施年度例行审计,检查和评价内部控制系统以及所分配职责的完成情况、评价预算完成情况等;

3、参与实施专项审计;

4、参与公司各项重大投资项目的尽职调查;

5、对日常审计、外部审计、内控测试等各项审计检查中发现存在问题的整改工作进行跟进与落实。

6、参与公司内部控制制度建设及优化工作,协助完成内控自我评估测试工作。

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